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集团监察审计中心组织对《内部审计管理手册》进行宣贯

时间:2019-11-18 点击:281次

11月15日下午,集团监察审计中心组织召开了《内部审计管理手册》宣贯、培训交流会,培训会以视频会议的形式召开,所属各单位专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_(兼)职审计人员共计40余人参加了本次会议。会议由监察审计中心经理张国华主持。

会上,张国华同志首先对《内部审计管理手册》进行了详细的讲解,她从内部审计的组织机构和人员、审计的工作职责、内部审计的权限、审计的工作流程等方面进行了解读,要求各财务负责人作为兼职审计人员按照集团“下审一级”的原则,严格按照集团内审手册的相关要求做好本单位的内部审计工作。

崔敏鹏对建投集团《经济责任审计实施细则》进行了宣贯,从经济责任审计的适用、审计程序、审计方法、审计重点关注事项、审计报告的撰写、审计结果运用等方面进行了讲解。

张云花结合实际工作情况,对项目审计过程中的注意事项进行了讲解,从工程项目审计的内容、审计关注点、审计实施程序、审计方法、审计结果运用等方面进行了经验分享,她希望各专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_(兼)职的审计负责人“以审促管”,提升项目管理水平。

通过此次宣贯培训,大家表示对内审手册有了深入的了解,对实际工作有积极的指导意义。希望在今后的工作中加大所属各单位的内部审计力度,规范审计程序、提升审计效率,为分子公司健康发展保驾护航。